Del comprobante al cierre, sin planillas de Excel.
Hecho para estudios contables uruguayos.
El contador uruguayo vive entre planillas: una para el libro IVA, otra para los anticipos, otra para los asientos, otra para las cotizaciones del BCU. Y cada mes, el mismo ciclo: descargar los CFE de DGI, copiar, pegar, ajustar columnas, cruzar datos.
Ctrl cierra ese ciclo. Los CFE entran desde DGI, las cotizaciones vienen del BCU, conciliás comprobante por comprobante, el diario se arma solo y los informes están siempre listos. Sin Ctrl+C, sin Ctrl+V.
Seis módulos integrados. Cada empresa, cada ejercicio, sin saltar entre sistemas.
CFE recibidos desde DGI. Conciliación por comprobante, libro IVA compras, proveedores y conceptos.
Importación desde tu facturador electrónico. Libro IVA ventas, clientes y conciliación.
Liquidación IVA mensual, anticipos IRAE / IP / ICOSA, formulario 2181 y pagos.
Diario, carga inicial de saldos, diferencias de cambio automáticas y asientos de cierre y apertura.
Mayor analítico, estado de cuentas, balancete de comprobación y balance de situación.
Maestro de activos fijos, cuadros contable y fiscal, amortizaciones y bajas.
Desde que entra el primer CFE hasta que se firma el balance.
Los CFE recibidos entran cargando el archivo que descargás de DGI. Las cotizaciones del BCU se actualizan por período. Tu facturador alimenta el libro de ventas. Sin planillas intermedias.
Comprobante por comprobante: asignás proveedor, concepto y cuenta de destino. El sistema recuerda tus elecciones y las propone la próxima vez.
El diario se arma desde los comprobantes conciliados. Y una serie de asientos que normalmente se hacen a mano acá salen solos: diferencias de cambio, amortizaciones de bienes de uso, impuestos desde la liquidación, costo de ventas desde el inventario cargado, ajuste de saldos de proveedores y deudores. Los sueldos se importan desde tu programa de haberes.
Mayor analítico, estado de cuentas por proveedor o cliente, balancete y balance de situación. Siempre actualizados, sin exportar nada.
Liquidación IVA, anticipos IRAE, cierre de ejercicio y apertura del siguiente. El sistema guía el proceso paso a paso.
Sin pasos manuales, sin doble carga de datos.
Cargás el archivo descargado de DGI y los comprobantes recibidos quedan listos para conciliar.
Tipo de cambio USD/UYU actualizado desde el Banco Central por período contable.
Libro de ventas importado desde tu facturador para conciliación directa.
Todos los informes y libros exportables a Excel y PDF para presentación o archivo.
Todas las empresas del estudio en un solo acceso. Entrás a cualquiera en dos clics, sin cerrar sesión ni recordar contraseñas por cliente.
En la mayoría de los sistemas locales, cada proveedor ocupa dos cuentas contables: una en pesos y otra en dólares. Acá los terceros son entidades propias: la posición completa con García — en ambas monedas — se ve en un solo lugar, y el plan de cuentas queda limpio.
UYU y USD conviven en el mismo sistema. Las diferencias de cambio se calculan solas en el momento del asiento, sin tablas auxiliares.
Cada asiento tiene origen. Podés ir del informe al comprobante original en un clic. Sin cajas negras.
Pedimos una llamada de 30 minutos. Te mostramos el sistema con datos reales y vemos si tiene sentido para tu estudio.
hola@ctrlcontable.com.uy